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衡东县水运事务中心2022年部门预算公开说明

发布时间:2022-04-20

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支a出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 


  

 

第一部分 2022年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、贯彻执行有关水路交通工作的方针政策和法律法规,拟订水路交通事务性工作规划和计划,并组织实施。 

2、实施水路运输行业市场运行监测、统计分析、信用管理、从业人员考核工作;组织实施水路运输船舶年度审验工作。 

3、承担县交通运输局交办的行政许可前期勘验、资料审核等事务性工作。 

4、负责组织开展水路运输企业年度核查工作。 

5、负责水路运输行业节能减排工作。 

6、负责农村水路客运船舶燃油补贴审核、申报工作。 

7、负责指导协助全县水上交通运输行业安全生产和应急处置工作。 

8、负责全县船舶登记工作;负责船员登记和考试发证工作。 

9、负责全县船舶及水上设施的法定检验;负责船舶技术管理,按规定权限审查船设计图纸;承办有关公正检验业务。 

10、负责水路营运证件、标志标牌的申领、发放工作。 

11、负责水路运输的政策宣传,负责全县客渡船船员的培训和继续教育,负责全县船管员、签单发航员的业务培训指导。 

12、负责水运行业统计和信息收集、整理、交流等工作;负责水运行业科技工作,组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用。 

13、负责通航水域航道维护,负责设立设置航道标志、标识并组织进行维护,负责全县渡口码头维护前期工作的申报、勘验。 

14、完成县交通运输局交办的其他任务。 

(二)机构设置 

衡东县水运事务中心内设机构包括:本单位共有编制人数31人,实有人数20人,退休7人。内设5个股室:办公室、财务室、船舶综合服务股、水运航道服务股、水运信息股。 

二、部门预算单位构成 

衡东县水运事务中心预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含衡东县水运事务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算320.67万元,其中,一般公共预算拨款320.67万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年减少25.58万元,主要原因是本单位减少了7名工作人员。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算320.67万元,其中:社会保障和就业支出18.83万元,交通运输支出287.72万元,住房保障支出14.12万元,年终结转结余0万元。支出较去年减少25.58万元,主要原因是本单位减少了7人。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算320.67万元,其中:社会保障和就业支出18.83万元,占5.87%,交通运输支出287.72万元,占89.72%,住房保障支出14.12万元,占4.4%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算222.67万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算98万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:水上交通安全生产及宣传教育支出8万元,主要用于水上安全生产宣传教育等方面;水上交通安全视频监控中心经费支出80万元,主要用于签单发航员工资、视频网络租赁费和维护费等方面;疫情防控、水上应急救援经费支出10万元,主要用于疫情防控和水上应急救援等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费18.09万元,比上年预算减少14.3万元,下降44.15%,主要原因是本单位人员减少了7人。 

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为2.5万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。 

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。 

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为320.67万元,其中,基本支出222.67万元,项目支出98万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算表 

2022年项目支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表(低于50万元项目表)

政府购买服务支出预算表

政府采购预算表

305006__衡东县水运事务中心部门预算公开表