衡东县就业服务中心2019年预算公开

来源:衡东县就业服务中心      发布时间:2019-04-30

部门预算公开目录:

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表(一级单位汇总)

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


衡东县就业服务中心2019年部门预算公开说明

 

一、部门职能职责

本单位主要职能是:

衡东县劳动就业服务局主要承担制定公共就业服务规划、落实就业政策、统筹管理本县内公共就业服务工作等职能,具体承担以下工作职责:

1)配合人社等部门制定和完善就业再就业政策,落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策。并提供就业政策法规咨询服务;

2)开展统筹城乡就业工作,统筹做好城乡各类群体的就业服务工作;

3)建立就业困难人员和农村贫困户数据库,对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助,建立就业援助长效机制;

4)加强失业保险业务和基金管理,完善和落实失业调控政策措施;

5)在劳动保障行政部门指导下,组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作;

6)指导人力资源服务中心发布市场工资指导价位信息、职业供求信息和职业培训信息,提供职业指导、职业培训、职业介绍、创业培训、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务;

7)指导办理就业登记、失业登记等事务,管理辖区内失业人员档案;

8)指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展,定期对工作人员进行业务知识培训;

9)承办劳动保障行政部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县就业服务中心是衡东县人力资源和社会保障局直属副科级事业单位机构设置为股一室三中心:失业保险股、城镇就业股、农村就业股、财务股、职业介绍中心、培训中心、创业贷款中心和办公室,在职人员26人,退休人员9人。我中心为衡东县人力资源和社会保障局下属财务独立核算的二级机构,本部门全部纳入2019年部门预算编制范围,并进行预算公开,且单独编制2019年部门预算。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算包括本部门的汇总情况收入包括财政预算拨款收入;支出包括本单位的基本支出和项目支出,本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

(一)收入预算,2019年年初预算数475.69万元,其中:年初预算安排475.69万元。2018年年初预算数为280.2万元,2019年收入预算较去年增加195.49万元,主要是项目经费拨款增加导致,劳动保障站人员已纳入部门预算项目经费。

(二)支出预算,2019年年初预算数475.69万元,其中,一般公共服务支出475.69万元。2018年支出预算总计280.2万元,支出较去年增加195.49万元,主要是项目经费拨款增加导致,劳动保障站人员已纳入部门预算项目经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出475.69万元,其中,一般公共服务支出475.69万元,占100%.

(一)基本支出:2019年年初预算数为235.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为240万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:1、乡镇劳动保障站人员管理经费专项支出204万元,主要用于乡镇劳动保障站人员工资经费等支出;2、公共就业服务经费26万,主要用于开展公共就业服务支出;3、失业保险征缴工作经费10万,主要用于失业保险基金管理、稽核等支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门的机关运行经费18.2万元,比上年预算增加4.2万元,上升30%,主要是2019年度办公费支出增加。其中办公费9.4万元、工会经费4.3万元、公务接待费4.5万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比,减少0.5万元,主要原因为按照有关规定,逐年递减公务接待支出。

1、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元,拟召开某某会议,人数0人,培训费预算0万元,人数0人,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

4、政府采购项目情况

2019年本单位政府采购预算总额0万元。其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2019年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,一台“三讲办”借用,“三讲办”已处理,一台劳动局已转卖;机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为475.69万元,其中,基本支出235.69万元,项目支出240万元。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表(附后)

 

                       衡东县就业服务中心

                 2019年4月30日


 

                     



2019年衡东县就业服务中心预算单位公开表_670272019年衡东县就业服务中心预算单位公开表

就业服务中心2019年整体目标表_61391就业服务中心2019年整体目标表

就业服务中心2019年项目绩效目标表_45285就业服务中心2019年项目绩效目标表


相关阅读: