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衡东县预决算公开管理平台

衡东县中医医院2022年部门预算公开说明

发布时间:2022-04-20

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算支出 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买表服务

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2022年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。 

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。 

3、确保全县人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医标准化管理。 

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。 

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。 

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。 

7、组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继承医学教育工作。 

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构和各项工作。 

9、参与重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

10、承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。 

(二)机构设置 

衡东县中医医院内设机构包括:本部门共有编制人数275人,实有人数275人。内设临床、医技科室21个,职能股室19个,设有门诊部、急诊科、住院骨一科、住院骨二科、住院内一科、住院内二科、住院内三科、综合外科、针灸推拿科、ICU及辅助科室。 

二、部门预算单位构成 

衡东县中医医院预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含衡东县中医医院本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算8,434.1万元,其中,一般公共预算拨款161万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理资金收入8,273.1万元,上年结转0万元。收入较去年增加595.35万元,主要原因是医疗业务收入增加,财政补助与上年基本持平。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算8,434.1万元,其中:社会保障和就业支出279.1万元,卫生健康支出8,050.34万元,住房保障支出104.66万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加595.35万元,主要原因是人员增资、各项保险缴费基数增加而增长费用和商品服务支出(主要为卫生材料与药品费用)支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算161万元,其中:卫生健康支出161万元,占100%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算65万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算96万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:中医院120急救和血库支出1万元,主要用于提供更加及时、高效院前医疗急救服务等方面;公立医院配套改革资金支出95万元,主要用于深化公立医院综合改革,提高医疗服务质量等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费0万元,比上年预算减少1万元,下降100%,主要原因是2021本部门机关运行经费为财政预算拨款1万元,为救护车运行维护费1万元。2022年120急救和血库在项目支出1万元,所以本年减少1万元。 

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少19.46万元,主要是三公经费是财政专户资金安排,没有列入一般预算三公经费,所以本年“三公”经费预算数为0万元。 

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。 

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备9台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备3台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为8,434.1万元,其中,基本支出8,338.1万元,项目支出96万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算表 

2022年120急救和血库项目支出绩效目标表

2022年公立医院改革项目支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标表

政府购买服务支出预算表

政府采购预算表

235007__衡东县中医医院部门预算公开表