来源:衡东县市场 服务中心 发布时间:2021-05-26
情况部门预算公开目录:
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表(一级单位汇总)
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县市场服务中心2021年部门预算公开说明
一、部门职能职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关市场建设和管理的法律法规和方针政策,拟定市场标准化建设和城区商业网点规划,经批准后组织实施。
(二)负责全县新建各类市场的规划、开发、申报、建设工作,经批准后组织实施。
(三)负责指导全县所有集贸市场建设和市场交易的服务工作,促进市场繁荣。
(四)负责县城及国有市场的日常管理及安全生产工作,维护市场经营秩序。
(五)负责国有市场设施租赁费、交易费及符合国家、省规定的有偿服务费的收取。
(六)协助相关职能部门开展市场管理综合执法,对违反相关法律法规和《湖南省城乡集贸市场管理条例》的行为进行查处。
(七)完成县商务和粮食局交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位内设科室7个,股室办公室、财务室、基建股、业务股4个,集贸市场所、新世纪菜市所、城北嘉兴所3个,在职 42人、退休11人.纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括以上部门一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排;支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
(一)收入预算,2021年年初预算数457.48万元,其中:年初预算安排390.48万元,转移支付收入67万元。2021年收入预算较去年减少7.25万元,主要是减少在职人员一名7.25万元。
(二)支出预算,2021年年初预算数457.48万元,其中,一般公共服务支出396.62万元、社会保障和就业支出34.78万元、住房保障支出26.08万元。支出较去年减少7.25万元,主要是基本支出减少7.25万元,其中人员经费减少6.75万元,公用经减少0.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出457.48万元,其中,一般公共服务支出457.48万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为417.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:1、集贸市场专项资金预算安排20万元,主要用于市场维修等方面;2、2021年市场维护及消防安全专项资金预算安排20万元,主要用于市场维护及消防安全生产等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门无机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4.5万元,其中,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比,持平。
1、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元,我单位2021年度无会议费支出;培训费预算0万元,无相关培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。
4、政府采购项目情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元。其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为457.48万元,其中,基本支出418.48万元,项目支出40万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表(附后)
衡东县市场服务中心
2021年5月12日