衡东县直属机关幼儿园2021年部门 预算公开说明

来源:衡东县县直机关幼儿园      发布时间:2021-05-10

部门预算公开目录:

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表(一级单位汇总)

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


衡东县直属机关幼儿园2021年部门

预算公开说明

 

一、部门职能职责

本单位主要职能是:

机关幼儿园是全额拨款事业单位,全额事业编制在职人员18人,退休21人,共计39人。本园贯彻《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》,办园思想端正,依法依规为县城及周边乡镇学龄前儿童提供优良的保育和教育服务。坚持“质量为本、服务为宗、环境为先、价值为魂”的办园宗旨,保教质量不断提升,管理规范,全年无任何安全事故。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有在职人员18人,退休人员21人。本单位没有下设部门及二级机构,没有其他纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位。只有本单位进行单独预算公开。

三、部门收支总体情况

2021本单位部门预算包括本部门归口管理单位的汇总情况。收入本单位只有财政预算拨款收入。支出包括单位基本支出和项目支出。

(一)收入预算,2021年年初预算数197.28万元,其中:年初预算安排197.28万元,转移支付收入0万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2021年收入预算较去年减少6.67万元,主要是经费拨款减少6.67万元,原因是人员减少。

(二)支出预算,2021年年初预算数197.28万元,其中,一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出162.04万元社会保障和就业支出20.14万元住房保障支出15.10万元、。支出较去年减少6.67万元,主要是基本支出减少6.67万元,其中人员经费减少6.67万元。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入197.28万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为197.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为0万元,本单位无项目支出

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%

、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费0万元,比上年预算减少(增加或持平)0万元,下降(上升)0%。

2、“三公”经费预算

2021“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。公务用车购置及运行费0万元.

3、一般性支出情况

2021年本部门无一般性支出。

4、政府采购项目情况

2021本单位政府采购预算总额0万元。无采购项目。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为197.28万元,其中,基本支出197.28万元,项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表(附后)

 

                       衡东县直属机关幼儿园

                 2021年5月10日

2021年预算公开表_(002005)衡东县直属机关幼儿园1

衡东县直属机关幼儿园2021年部门整体支出绩效目标表



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