来源:衡东县杨桥镇 发布时间:2021-05-19
部门预算公开目录:
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表(一级单位汇总)
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县杨桥镇人民政府2021年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是:
1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。
2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
6.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
9.依法管理本级财政、执行本级预算。
10.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
11.保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。
12.开展社会主义民主与法治教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。
13.推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。
14.负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。
15.承办上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有在编人员57人,退休人员47人。其中行政在编27人,事业在编30人,长期聘用人员3人。机关下设人大、政府、政协、党委、财政、社会事业综合服务、农村综合服务、政务服务、综合行政执法等部门。以上部门均纳入部门预算,一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、财政专户管理的非税收入安排;支出包括本单位和归口管理单位的基本支出。
(一)收入预算,2021年年初预算数1074.98万元,其中:年初预算安排1074.98万元。2021年收入预算较去年增加49.88万元,主要是经费拨款增加49.88万元。
(二)支出预算,2021年年初预算数1074.98万元,其中,一般公共服务支出624.65万元、文化旅游体育与传媒支出10.77万元、社会保障和就业支出55.5万元、卫生健康支出15.79万元、农林水支出320.77万元、国土海洋气象等支出9.37万元、住房保障支出38.13万元,支出较去年增加49.88万元,主要是一般公共服务支出增多。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出1074.98万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为1074.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为0元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款102.31万元,其中办公费27.2万元、印刷费0.7万元、水费2.5万元、电费2.5万元、邮电费0.6万元、差旅费9.4万元、维修(护)费3万元、会议费2.5万元、培训费1.5万元、公务接待费0.65万元、专用材料费3万元、专用燃料费1.5万元、劳务费3.3万元、委托业务费1.5万元、工会经费3.81万元、福利费7.94万元、其他交通费用22.71万元、其他商品和服务支出8万元。本年机关运行经费与上年相比,增加32.41万元,主要原因是信访差旅费和其他交通费用增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.65万元,其中,公务接待费0.65万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元),因公出入(境)费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比,增加0.55万元,增加主要原因为公务接待。
3、政府采购项目情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
4、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算2.5万元,拟召开党委换届选举和村干部工作安排等会议,内容为党委换届、村级工作安排;培训费预算1.5万元,内容为上级各部门组织的业务培训。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,消防救火车辆1辆。2021年部门预算未安排购置车辆。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1074.98万元,其中,基本支出1074.98万元,项目支出0元。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出入(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出入(境)费反映单位公务出入(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表(附后)
2021年预算公开表_(011007)衡东县杨桥镇人民政府1
衡东县杨桥镇人民政府
2021年5月19日