衡东县大浦镇中心卫生院 2021年部门预算公开说明

来源:卫生健康局      发布时间:2021-05-13


部门预算公开目录:

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表(一级单位汇总)

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

衡东县大浦镇中心卫生院

2021年部门预算公开说明

 

部门职能职责

1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作;

2、提供基本医疗服务,开展农村常见病,多发病的诊疗,护理;

3、贯彻落实国家基本药物制度,全部配备,使用基本药物,实行网上采购,统一配送,零差价销售;

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,相关信息的收集和报告;

5、对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导;

6、协助做好区域内食品卫生,饮用水卫生,公共场所卫生,做好爱国卫生工作;

7、协助做好新型农合工作;

8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。

    二、机构设置及部门预算单位构成

本单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位,单位性质为财政补助单位,是纳入预算编制的独立核算单位共1个。

  2021现有职工人数共112人,其中编制人数76人,临时工36人,退休人员55

编制床位70张,实际开放床位111张。

我院设门诊,住院部,中医馆,公卫办等科室,有 彩色B超, DR成像系统、全自动生化分析仪、体外冲击波碎石机 ,CT机等设备,可以开展 内、外、妇、儿各科常见病多发病的诊疗等业务。

  是农村新型合作医疗、城镇职工医保、居民医保、工伤保险的定点医疗机构。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理的非税收入安排;预算支出包括基本支出和项目支出。

(一)收入预算,2021年年初预算数1792.94万元,其中:年初预算安排406.14 万元,财政专户管理的非税收入安排:1386.8万元。收入预算较去年减少507.82万元,减少22.1%,其中经费拨款减少3.62 万元,财政专户管理的非税收入安排减少504.2万元。

(二 )支出预算,2021年年初预算数1792.94 万元,支出预算较去年减少507.82万元,减少22.1%,其中基本支出1502.44万元,分别为工资福利支出1081.3万元,一般商品和服务支出410万元,对个人和家庭补助支出11.14万元;项目支出290.5万元。支出较去年减少507.82万元,其中基本支出减少469.82万元,本年度尽量压缩了一般性预算经费,项目支出减少38万元,主要是减少了一些建设、维修项目预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入406.14 万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为406.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于机关事业单位基本养老保险、基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费。

(二)项目支出:本单位今年未安排项目资金。

五、政府性基金预算支出

本年度没有政府性基金预算

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

本年度没有机关运行经费预算

“三公”经费预算

2021“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费5 万元,公务用车购置及运行费 5万元(其中,公务用车运行费 5  万元),因公出国(境)费  0  万元。2021“三公”经费预算与2020年相比减少0.5万元,减少10%,主要是减少了业务招待支出

3、一般性支出情况

本年度没有一般性支出预算

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额 290.5万元;其中货物类采购预算227.5万元;工程类采购预算49万元;购买服务预算14万元。

5、国有资产占有情况

  截至2020年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

   6、预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1792.94万元,其中,基本支出1502.44万元,项目支出290.5万元。

 7专项资金绩效情况

      本部门无重点专项项目绩效情况

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

、部门预算公开附件(附后)

                       衡东县大浦镇中心卫生院 

                                    2021513

 


2021年大浦镇中心卫生院部门整体支出绩效目标表

2021年预算公开表_(011001)衡东县大浦镇人民政府1

大浦卫生院2021年专项资金绩效目标申报填报表

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