来源:衡东县工商联 发布时间:2020-06-23
部门预算公开目录:
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购预算
4.国有资产占有情况说明
5.预算绩效目标情况说明
六、名词解释
七、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.收支预算总表
2.收支预算总表(一级单位汇总)
3.财政拨款收支总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算"三公"经费支出表
10.政府购买服务预算表
11.政府采购预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
衡东县工商业联合会2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
1、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;
2、反映非公有制经济人士的意见、要求,维护他们的合法权益;
3、协助政府进行专题调研,开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动;
4、帮助非公有制经济人士自觉遵守国家的政策、法令,引导、帮助他们做到爱国、敬业、守法,履行应尽的社会职责;
5、组建衡东异地商会,充分发挥商会职能;
6、开展与港、澳、台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术、人才;
7、协助政府及有关部门,组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交流会;对非公有制经济人士的生产经营情况及财务、税收进行检查、监督,为非公有制经济人士企业会员办理有关证明等;
8、为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息,按照政府有关规定,为他们提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;
9、参与仲裁活动,为非公有制经济企业调解经济纠纷,协调相互关系;
10、承办县委、县政府和省市工商联交办的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
(一)内设机构设置
衡东县工商业联合会机构包括:内设办公室、财务室、下设商(协)会服务中心股级事业单位一个,在职人员6人,退休4人,以上部门均纳入财政预算管理,并进行预算公开。
(二)部门预算单位构成
衡东县工商业联合会2020年部门预算汇总公开单位构成包括:下辖商(协)会服务中心股级事业单位,纳入本单位预算编制范围的归口管理,并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2020年本单位预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排;支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
(一)收入预算,2020年年初预算数 112.09万元,其中:年初预算安排 112.09万元,转移支付收入 0万元,纳入预算管理的非税收入拨款 0万元;2020年收入预算较去年减少 15.15万元,主要是经费拨款减少 15.15万元。
(二)支出预算,2020年年初预算数112.09万元,其中,一般公共服务96.91万元,教育0 万元,社会保障和就业支出10.03万元,住房保障支出5.15万元。支出较去年减少15.15万元,主要是基本支出减少15.15万元,项目经费减少7万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入112.09 万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为76.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为36万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于参政议政考察调研经费、光彩事业经费、商会工作经费、开展党建活动。
五、政府性基金预算情况说明
本单位本年度无政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款76.09万元,其中办公费0.63万元、印刷费0.1万元、水费0.08万元、电费0.58万元、邮电费 0.08万元、差旅费0.58万元、维修维护费0.65万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、工会经费0.52万元、福利费 1.07万元、公务接待费0.9万元。比上年预算减少 7万元。
2、"三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为12.5万元,其中,公务接待费12.5万元,因公出国(境)费 0万元。2020年"三公"经费预算与2019年相比,减少1万元。
3、一般性支出情况
本年度本部门未安排会议费、培训费。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购总额0万元。其中货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
5、国有资产占有情况
截至2019年12月底,本部门无公务用车;无价值50万元以上的通用设备;无价值100万元以上的专用设备。
6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为112.09万元,其中,基本支出76.09万元,项目支出36万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件(附后)
衡东县工商业联合会
2020年6月19日