衡东县石湾镇中心卫生院2019年部门预算公开

来源:衡东县石湾镇中心卫生院      发布时间:2019-04-18

部门预算公开目录:

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表(一级单位汇总)

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

衡东县石湾镇中心卫生院2019年部门预算公开编制说明

     

 

 一、部门职责

1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作;

2、提供基本医疗服务,开展农村常见病,多发病的诊疗,护理;

3、贯彻落实国家基本药物制度,全部配备,使用基本药物,实行网上采购,统一配送,零差价销售;

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,相关信息的收集和报告;

5、对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导;

6、协助做好区域内食品卫生,饮用水卫生,公共场所卫生,做好爱国卫生工作;

7、协助做好新型农合工作;

8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。

    

 二、机构设置及部门预算单位构成

我单位设立了门诊部,住院部,其中住院部内设外儿科、妇产科、内科三个护理单元,能开展普外、骨外、妇外、五官、牵引及微创手术,并有B超、检验、CT、CR、心电图、脑电图、理疗等医技科室。

   2019年现有职工人数共105人,其中编制人数64人,临时工41人,退休人员46人。编制床位99张,实际开放床位99张。是农村新型合作医疗、城镇职工医保、居民医保、工伤保险的定点医疗机构。

 我单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位,纳入2019年部门预算,纳入财政预算管理,单位性质为财政补助单位财政补助单位,纳入预算编制的独立核算单位共1个。

 

三、部门收支总体情况

(一)本部门2019年只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

(二)收入预算,2019年年初预算数 2793.31 万元,其中:年初预算安排334.47 万元,纳入预算管理的非税收入拨款2458.84万元。收入预算较去年减少1850.26万元,下降40%,其中经费拨款增加 9.62 万元,主要是人员调动增加了工资福利支出,纳入预算管理的非税收入拨款减少1859.88万元,主要是减少了项目预算。

(三)支出预算,2019年年初预算数2793.31万元,其中基本支出1341.4万元,分别为工资福利支出768.52 万元,一般商品和服务支出570.68万元,对个人和家庭补助支出 2.2 万元;项目支出1451.91万元。支出较去年减少1850.26 万元,下降40%,其中基本支出增加 71.44 万元,主要是人员调动增加了工资福利支出,项目支出减少1921.7万元,主要是减少了一些建设、维修项目预算。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入334.47 万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为334.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。较去年增加9.62万元,增幅3%,主要原因是人员异动。

(二)项目支出:本单位今年未安排项目资金。

 

五、政府性基金预算支出

  本年度没有政府性基金预算

 

六、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费情况

 本单位非行政和参公单位,机关运行经费预算

2、“三公”经费预算

   2019年“三公”经费预算数为59.58 万元,其中,公务接待费22.28 万元,公务用车购置及运行费 37.3  万元(其中,公务用车运行费 7.3  万元,公务用车购置   30万元),因公出国(境)费  0  万元,(无因公出国(境)费)。2019年“三公”经费预算与2018年相比,增加5.88万元,增幅11%,增加原因考虑建设项目会多一些公务接待费等。

   3、一般性支出情况

   本年度没有一般性支出预算。

   4、政府采购情况

    2019年政府采购预算总额 1451.91 万元,其中货物类采购1198.41万元工程类采购预算253.5万元。

     5、国有资产占有情况

     截至2018年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备2台。2019年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备2台。

     6、预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2793.31万元,其中,基本支出1341.4万元,项目支出1451.91万元。本部门无重点专项项目绩效情况。   

 

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

八、部门预算公开附件(附后)

 

     

                  衡东县石湾镇中心卫生院

                                                   2019年4月18日

 

 

 

 

   

                                          




   

                                          

石湾镇中心卫生院2019年预算公开表

衡东县石湾镇中心卫生院2019年专项资金绩效目标申报填报表

石湾镇中心卫生院2019年整体支出绩效目标申报表_

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