来源:衡东县林业局 发布时间:2019-04-25
部门预算公开目录:
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表(一级单位汇总)
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表(部门预算支出经济分类)
8.一般公共预算基本支出表(政府预算支出经济分类)
9.政府性基金预算支出表
10.一般公共预算"三公"经费支出表
11.政府采购预算表
12.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
衡东县林业局2019年度部门预算公开
一、部门职能职责
本单位主要职能是:
1、部门职能:林业管理
2、部门职责:组织指导全县植树造林,国土绿化和各类林业基地工程项目的建设,对林木种苗,国有森工场站,集体林场,乡(镇)林业站实行管理和指导。
依法行使林业行政执法权,打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物,乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县林业公安工作和队伍建设,负责森林病虫害防治,林木检疫管理和技术指导。
配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。
承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
衡东县林业局现设股室 16个,分别是办公室、财务室、政工股、政策法规股、野生动植物保护站、林业规划设计队、生态公益林办、工会、安全生产股、机关党委、风景名胜办、绿委办公室、营林站、油茶产业服务中心、天光山自然中心、信息办公室。现有在职职工66人,离休1人,遗嘱人员24人,其他人员8人。下属二级机构5个,分别为森林公安局、苗圃、四方山林场、林业行政执法大队,林业产权管理中心。以上部门和二级机构全部纳入部门预算,并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2019年全年收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入、上级补助收入等;支出为单位基本支出和项目支出。本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
(一)收入预算,2019年年初预算数1607.29万元,其中:年初预算安排1031万元,转移支付安排130万元,纳入预算管理的非税收入拨款260万元,其他收入186.29万元。2019年收入预算较去年增加133.89万元,主要是增加了林业实施项目。
(二)支出预算,2019年年初预算数1607.29万元,其中农林水支出1528.43万元,社会保障和就业支出78.86万元。支出较去年增加133.89万元,其中基本支出增加76.99万元:人员经费增加9.71万元,主要原因是人员经费正常调资增加;公用经费增加67.28万元,主要原因是增加林业实施项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1421万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为1174.1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为246.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中林业防灾减灾50万元,动植物保护10万元,其他林业和草原支出186.9万元,这些资金主要用于造林,护林等,保护生态林业。
五、政府性基金预算支出
2019年无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费为493万元,其中办公费155万元,印刷费16万元,水费5万元,电费24万元,物业管理费10万元,差旅费50万元,会议费8万元,培训费8万元,公务接待费36万元,专用材料费20万元、劳务费28万元,工会经费10万元,福利费30万元,公务用车运行维护费18万元,其他交通费20万元,其他商品和服务支出35万元,比上年预算增加67.28万元,上升15%,主要原因是增加了林业实施项目。
2、"三公"经费预算
2019年"三公"经费预算数为63万元,其中,公务接待费45万元,公务用车购置及运行费18万元(主要用于公务用车运行费)。2019年"三公"经费预算与2020年增加8万元,主要原因是增加了一些林业项目。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算8万元,拟召开清明期间森林防火会议,人数150人,内容为安排森林防火的具体项目,年初林业人员安排和具体工作布置大会,人数120人;培训费预算8万元,拟开展森林资源督查培训,人数80人,内容为森林资源的摸底排查等,森林病虫害培训,人数80人,内容为预防和控制病虫害等,古树名木保护培训,人数120人,内容为古树名木调查和挂牌等。
4、政府采购项目情况
2019年政府采购预算总额75万元,其中:采购办公电脑28台,计16万元,扫描仪、打复机共7台,计4万元,照相机3台,计4万元,望远镜其他办公设备5台,计4万元,空调等制冷设备3台,计4万元,家具用具3万元,维修办公用房40万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截止2018年12月31日,本部门国有资产原值为96.38万元,其中包含一台公务用车价值177800元,其他为电脑、办公桌椅、空调等设备。2019年部门预算安排采购75万元的办公电脑、扫描仪、打复机、照相机、望远镜等办公设备。
6、预算绩效情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1607.29万元,其中,基本支出1360.39万元,项目支出246.9万元。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件(附后)
衡东县林业局
2019年4月16日