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衡东县预决算公开管理平台

衡东县水土保持事务中心2023年部门预算公开说明

发布时间:2023-03-15

 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、贯彻执行水土保持法律法规,负责对全县水土保持工作的指导和协调;负责全县范围内水土流失治理方案的编制和管理;做好本地区水土流失综合治理、生态建设修复工作。 

2、负责对辖区的水土流失和水土保持生态建设实施监测;负责水土保持项目立项、上报及项目实施的指导、管理;负责本辖区所有的开发建设项目和生产过程中的水土流失进行监测。 

3、负责水土保持国家级网络的规划、建设与管理;及时准确上报科学数据,定期公告水土流失状况。 

4、审核开发建设项目水土保持方案并监督实施;协助查处违反水土保持法律、法规的行为;协助调处水土流失防治纠纷。 

5、组织开展水土保持宣传教育、人才培训、技术推广和咨询服务工作;承办县水利局交办的其他工作。 

(二)机构设置 

衡东县水土保持事务中心内设机构包括:内设股室4个,分别为:办公室、生态建设股、监督执法股、监测股。本部门共有编制人数14人,实有人数13人,退休9人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县水土保持事务中心预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含衡东县水土保持事务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算250.48万元,其中,一般公共预算拨款250.48万元。收入较去年增加33.22万元,主要原因是根据上年收费情况,预算的非税收入返还增加。 

(二)支出预算:2023年本部门支出预算250.48万元,其中:社会保障和就业支出12.59万元,农林水支出221.45万元,住房保障支出16.44万元。支出较去年增加33.22万元,主要原因是预算的水土保持治理费用支出增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算250.48万元,其中:社会保障和就业支出12.59万元,占5.03%,农林水支出221.45万元,占88.41%,住房保障支出16.44万元,占6.56%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算250.48万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算0万元。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费84.23万元,比上年预算增加36.55万元,增长76.66%,主要原因是根据上年度实际情况,预计本年度的非税返还增加,相应的水土保持治理支出增加,执法监督支出增加等。 

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,我单位2023年度无会议费支出;培训费预算0.5万元,为事业单位工作人员网上培训费;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为250.48万元,其中,基本支出250.48万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

 

170002衡东县水土保持事务中心

衡东县水土保持事务中心整体支出绩效目标表