发布时间:2023-03-15
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、认真贯彻执行中央和省、市党政领导机关关于党史、方志工作的方针政策,负责制定全县党史、方志编辑出版规划,并具体组织实施。
2、全面征集全县各个历史时期的党史资料,组织专题调查,编辑出版《中共衡东县基层组织史资料》及其他地方党史读物,转化利用党史研究成果,充分发挥其“存史、资政、育人”作用。
3、开展各种形式的党史宣传教育,参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动,负责对全县范围内涉及党史的相关活动进行协调、管理及党史资料的审核。
4、认真搞好《衡东年鉴》《衡东县志》及其他地方志书的组稿、编辑、出版、发行工作,为社会各界提供服务;组织整理和点校旧志;组织开发利用地方志资源。
5、.指导乡镇志和部门专业志的编修工作,建立健全全县史志工作网络,加强修志队伍建设和专门人才培养,提高修志人员的业务水平。
6、负责全县党史联络工作的组织、协调;负责老干部回忆录的征集、整理、出版;动员和组织广大老干部参与党史工作;承担县委党史联络组活动的具体组织和日常服务工作。
7、完成上级业务主管部门交办的专题资料征集、调研、整理和撰写任务。
8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
中共衡东县委党史研究室内设机构包括:内设股室4个,分别为:办公室、党史研究组、地方志编纂组、党史联络组。本部门共有编制人数10人,实有人数8人,退休5人。
二、部门预算单位构成
中共衡东县委党史研究室预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含中共衡东县委党史研究室本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算140.45万元,其中,一般公共预算拨款140.45万元。收入较去年增加2.58万元,主要原因是补去年新进人员经费。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算140.45万元,其中:一般公共服务支出126.46万元,社会保障和就业支出8万元,住房保障支出5.99万元。支出较去年增加2.58万元,主要原因是补2022年新进人员经费。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算140.45万元,其中:一般公共服务支出126.46万元,占90.04%,社会保障和就业支出8万元,占5.7%,住房保障支出5.99万元,占4.26%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算105.45万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算35万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:编辑出版《衡东年鉴》支出5万元,主要用于工作经费和印刷费等方面;编辑出版《衡东组织史》第五卷支出10万元,主要用于工作经费和印刷费等方面;党史联络组工作经费支出20万元,主要用于工作经费和印刷费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费11.35万元,比上年预算增加0.93万元,增长8.93%,主要原因是新增参公编制的公车补助。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为1.8万元,其中,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,我单位2023年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2023年度无培训费支出;拟举办5场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算5.8万元,主要用于公会开展活动开支。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为140.45万元,其中,基本支出105.45万元,项目支出35万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2023年部门预算表
中共衡东县委党史研究室2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表