来源:杨林镇 发布时间:2020-06-12
部门预算公开目录:
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购预算
4.国有资产占有情况说明
5.预算绩效目标情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.收支预算总表
2.收支预算总表(一级单位汇总)
3.财政拨款收支总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算"三公"经费支出表
10.政府购买服务预算表
11.政府采购预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县杨林镇人民政府2020年部门预算公开说明
部门职能职责
本单位主要职能是:
1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。
2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
3. 领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5. 按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
6. 领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。
7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
9. 依法管理本级财政、执行本级预算。
10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
11. 保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。
12. 开展社会主义民主与法治教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。
13. 推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。
14. 负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。
15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。
16. 承办上级人民政府交办的其他事项。
机构设置及部门预算单位构成
单位设有下面21个机构:
1.党政综合办公室(内设统计站)
2.基层党建办公室
3.纪委
4.武装部、退伍军人事务站
5.农业农村服务中心(畜牧、水利、农经)
6.村镇建设管理站
7.卫生健康办
8.司法所
9.社会保障中心
10.文体旅广新站
11.社会治安综合治理办(信访维稳办、扫黑办、平安办)
12.扶贫办
13.人居环境整治办(加挂综合执法队)十四.安全生产和环境保护站
14.安全生产和环境保护站
15.妇联
16.团委
17.重点事务综合协调办
18.人大秘书:肖林培
19.林业站:
20.交通运输站
21.财政所
在职人员58人,退休人员37人,除司法所外以上机构全部纳入本单位预算编制范围、一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入;支出包括基本支出和项目支出。
(一)收入预算,2020年年初预算数927.82万元,其中:年初预算安排632.06万元,转移支付收入295.94万元。2020年收入预算较去年减少44万元,主要原因是经费拨款减少44万元。
(二)支出预算,2020年年初预算数927.82万元,其中,一般公共服务支出353.74万元、文化旅游体育与传媒支出11.95万元、社会保障和就业支出55.05万元、卫生健康支出36.59万元、城乡社区支出3.47万元、农林水支出418.49万元、自然资源海洋气象等支出8.79万元、住房保障支出39.74万元。支出较去年减少44万元,主要是基本支出减少44万元,其中人员经费减少39万元,公用经费减少5万元,主要原因是人员调出增多,退休人员增多。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入927.82万元,其中,一般公共服务支出353.74万元,占38.13%;农林水支出418.49万元,占45.1%;文化旅游体育与传媒支出11.95万元,占1.29%;社会保障和就业支出55.05万,占5.93%;卫生健康支出36.59万元,占3.94%;城乡社区支出3.47万元,占0.37%;自然资源海洋气象等支出8.79万元,占0.95%;住房保障支出39.74万元,占4.28%。具体安排情况如下:
基本支出:2020年年初预算数为927.82万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款927.82万元,其中办公费30.5万元、电费5万元、差旅费2.5万元、维修(护)费5万元、会议费8万元、培训费6万元、公务接待费6万元、工会经费3.97万元、福利费8.28万元、其他交通费用16.56万元、其他商品和服务支出16.96万元。比上年预算减少44万元,减少的主要原因是政府人员组织调出及退休人员增多,人员经费及公用经费减少。
2、"三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为6万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费0万元(含公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比,没有变化。
4、政府采购项目情况
2020年无政府采购预算。
5、国有资产占有情况
截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房1600平方米;无公务用车。
6、预算绩效情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为927.82元,其中,基本支出927.82万元,项目支出0万元。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件(附后)
2020年部门预算单位公开表_(011012)衡东县杨林镇人民政府_772112020年部门预算单位公开表_(011012)衡东县杨林镇人民政府
杨林镇人民政府
2020年6月12日