来源:衡东县白莲镇 发布时间:2020-06-25
部门预算公开目录:
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购预算
5.国有资产占有情况使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.收支预算总表(一级单位汇总)
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算"三公"经费支出表
10.政府购买服务预算表
11.政府采购预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
白莲镇人民政府2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是:
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有科室12个,在职人员63人,退休人员31人。本单位下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所等部门及二级机构,纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所以上部门一并进行预算公开。本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含有本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入;支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
(一)收入预算,2020年年初预算数936.24万元,其中:年初预算安排936.24万元,转移支付收入0万元。2020年收入预算较去年增加20.39万元,主要是经费拨款增加20.39万元,增加的主要原因是人员增加,预算随之增加。
(二)支出预算,2020年年初预算数936.24万元,其中,一般公共服务支出 405.48万元、文化旅游体育与传媒支出10.24万元、社会保障和就业支出59.55万元、卫生健康支出15.62万元、农林水支出393.32万元、自然资源海洋气象等支出10.47万元、住房保障支出41.56万元。支出较去年增加20.39万元,主要是基本支出增加20.39万元,其中人员经费增加20.39万元,增加的主要原因是人员增加,预算随之增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入936.24万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为936.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、2020年本部门无政府性基金安排支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款109.52万元,其中办公费37.7万元、电费5.2万元、差旅费2.6万元、公务接待费20万元、维修(护)费5.2万元、工会经费4.16万元、福利费8.66万元、其他交通费用18.74万元、其他商品和服务支出7.26万元。比上年预算减少252.53万元,减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,减少了不必要的开支。
2、"三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为20万元,其中,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费0万元(含公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比,减少0.5万元,主要是积极实施上级政策,压缩开支。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元,经费预算0万元。
4、政府采购项目情况
2020年本单位政府采购预算总额0万元。其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置使用情况
截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房2000平方米;共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车(消防车)0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。。2020年部门预算安排购置车辆0辆.
6、预算绩效情况
本部门整所有支出预算实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为936.24万元,其中,基本支出936.24万元,项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件(附后)
2020年白莲镇人民政府部门预算公开套表_626332020年白莲镇人民政府部门预算公开套表
白莲镇人民政府
2020年6月9日