来源:中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室 发布时间:2020-06-24
部门预算公开目录:
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表(一级单位汇总)
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表(部门预算支出经济分类)
8.一般公共预算基本支出表(政府预算支出经济分类)
9.政府性基金预算支出表
10.一般公共预算"三公"经费支出表
11.政府采购预算表
12.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室单位2020年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是:
1、负责处理委员会日常事务工作;
2、组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;
3、组织实施网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制的考核;
4、负责全县网络舆情管理和互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作;
5、会同有关部门协调推进全县信息化工作;
6、负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;
7、推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设;
8、负责指导全县互联网行业党建工作;
9、完成县委、县政府以及委员会交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位内设3个组,共有在职人员9人,其中行政人员4人,事业人员5人;退休人员0人。下设综合组、网络舆情管理组、网络安全和信息化发展组。本单位下设一个网络信息数据中心二级机构。本部门全部纳入2021年的部门预算,本部门2021年只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算(包括本部门和归口管理单位的汇总情况):财政预算拨款收入153.59万元,没有转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入;总支出153.59万元,其中基本支出93.59万元和项目支出60万元。
(一)收入预算,2020年年初预算数153.59万元,其中:年初预算安排153.59万元。2020年收入与去年无法比较,主要是因为我办是2019年党政机构改革中新设单位。
(二)支出预算,2020年年初预算数153.59万元,其中,一般公共服务支出138.57万元、社会保障和就业支出8.58万元、住房保障支出6.44万元,2020年支出与去年无法比较,主要是因为我单位是去年新增的。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出153.59万元,其中,一般公共服务支出138.57万元,占90%;住房保障支出6.44万元,占4%;社会保障就业支出8.58万元,占6%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为93.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中人员经费77.26万元,商品服务支出16.33万元。人员经费其中:基本工资33.44万元、津贴补贴9.85万元,奖金4.48万元,其他社会保障缴费0.3万元,绩效工资10.34万元,养老保险8.58万元,医疗保险3.76万元,住房公积金6.44万元,女工卫生费0.07万元。商品服务支出其中:办公费0.5万元、印刷费0.7万元、水电费0.3万元、会议费0.3万元,工会经费1.29万元,公务接待支出3.64万元,其他交通费3.26万元,福利费1.34万元,其他商品服务支出5万元。
(二)项目支出:2020年年初预算数为60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,网信事业发展经费(网评人员经费)项目预算安排60万元,用于网络舆情管理、网络舆情监测系统购置、网络宣传、网络安全管理、信息化发展以及网信值班等工作。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2020年本部门机关运行经费为财政预算拨款16.33万元,其中办公费0.5万元、印刷费0.7万元、电费0.3万元、会议费0.3万元、公务接待费3.64万元、工会经费1.29万元、福利费1.34万元、其他交通费用3.26万元、其他商品和服务支出5万元。与上年无法比较,主要是因为我单位是去年新增的。
2、"三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为3.64万元,其中,公务接待费3.64万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。本年"三公"经费预算与上年无法比较,主要是因为我单位是去年新增的。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.3万元,拟召开网络安全会议,人数60人,内容为宣传网络安全;培训费预算0.3万。
4、政府采购项目情况
2020年政府采购预算总额7.5万元,包含:1、网络舆情管理软件服务6万元,用于网络业务需要,台式计算机3台计0.9万元,我单位新新增人员需要。喷墨打印机3台计0.6万元,我单位新新增人员需要。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2019年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为153.59万元,其中,基本支出93.59万元,项目支出60万元。具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算公开附件(附后)
中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室
2020年6月18日