衡东县洣水镇人民政府2020年预算公开

来源:洣水镇      发布时间:2020-06-22

部门预算公开目录:

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表(一级单位汇总)

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表



衡东县洣水镇人民政府2020年部门预算公开说明

 

    一、部门职能职责

本单位主要职能是:

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3. 领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。  

4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5. 按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6. 领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

9. 依法管理本级财政、执行本级预算。

10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11. 保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

12. 开展社会主义民主与法治教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

13. 推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。            

14. 负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16. 承办上级人民政府交办的其他事项。

      二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有在职人员126人,退休人员87人。机关下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门,纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括:人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土,以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2020本单位部门预算包括本部门归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排;支出包括单位和归口管理单位基本支出和项目支出。

(一)收入预算,2020年年初预算数1870.28万元,其中:年初预算安排1870.28万元,转移支付收入0万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,基金预算收入0万元、财政专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元2020年收入预算较去年增加9.29万元,主要是年初预算安排经费拨款增加9.29万元。

(二)支出预算,2020年年初预算数1870.28万元,其中,一般公共服务支出787.06万元文化旅游体育与传媒支出42.78万元、社会保障和就业支出126.07万元、卫生健康支出75.85万元城乡社区支出5.93万元、农林水支出712.96万元、自然资源海洋气象等支出34.08万元、住房保障支出85.55万元、灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加9.29万元,主要是基本支出增加9.28万元,其中人员经费增加187.74万元,公用经费减少484.69万元,对个人和家庭的补助经费增加306.24万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1870.28万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1870.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为0万元

    五、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款189.55万元,其中办公费65.60万元、电费9.85万元、差旅费4.92万元、维修)费9.85万元、公务接待费9万元工会经费8.55万元、福利费17.82万元、其他交通费用36.24万元、其他商品和服务支出27.72万元。比年预算减少484.69万元,减少的主要原因是其他商品服务支出、劳务费预算等大幅下降。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为9万元,其中,公务接待费9万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。本年"三公"经费预算与年相比,减少0.6万元,减少主要原因为"三公经费"开支压缩

3、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额0万元

4、国有资产占有情况

     截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房6966平方米;车辆1辆。

5、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1870.28万元,其中,基本支出1870.28万元,项目支出0万元。

     六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    七、部门预算公开附件(附后)

衡东县洣水镇人民政府

                2020年6月22日


2020年部门预算单位公开表_(011015)衡东县洣水镇人民政府

2020年整体支出绩效目标表-衡东县洣水镇人民政府

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