衡东县电子政务管理办公室2017年部门决算公开说明

来源:衡东县电子政务管理办公室      发布时间:2018-08-20

 

一、单位情况

    (一)部门职能职责

1、贯彻执行国家有关电子政务、数字城市工作的方针政策和法律法规规章;拟订和发布电子政务、数字城市工作规范性文件和政策,并组织实施;组织建立电子政务、数字城市工作的协调机制;负责全县电子政务建设推进、管理、监督和指导。

  2、根据国民经济和社会发展总体规划,拟订电子政务、数字城市发展战略,编制电子政务、数字城市中长期规划、专项计划和年度计划,并监督实施;会同有关部门开展电子政务和数字城市建设调查统计工作。

  3、提出电子政务、数字城市建设投资总规模及年度投资计划的建议;会同有关部门监管电子政务、数字城市建设专项资金的使用;会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字城市项目;负责组织规划全县重大电子政务建设项目;负责全县电子政务统一平台的建设和管理;负责落实县电子政务建设领导小组交办的其他事宜。

  4、组织、协调和指导信息资源的开发、电子政务建设应用以及数字城市应用推进工作;会同相关部门建立全县政务信息资源目录体系与交换体系,编制政务信息共享目录;组织协调跨部门、跨行业的数字化应用;负责建立上连省市、下通乡镇、横接党政机关的全县电子政务骨干网络;负责“中国衡东”党政门户网站及网站群的建设和管理;负责县委、县政府交办的网上舆情信息的跟踪、督促、回复和落实;建立电子政务信息员制度和政府信息采集、报送、更新、维护机制。

  5、负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作;组织编制县政府信息公开指南、公开目录和政府信息公开工作年度报告;对县政府拟公开的政府信息进行保密审查;指导、协调和督促各部门、各乡镇落实政府信息公开事宜;负责落实县政府信息公开工作领导小组交办的其他事宜。

  6、负责推进全县行政许可、行政审批项目和公共服务事项的在线办理;负责网上办事业务系统及电子监察系统建设、运行和维护。

  7、参与拟订全县信息化基础设施建设规划,具体承担全县电子政务网络规划实施工作;协同相关部门制定通信管线、公用通信网(有线、无线)、专用通信网规划。

  8、负责电子政务信息安全的技术管理工作;参与指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理电子政务信息安全的重大事件。

  9、负责县政府网络中心机房的建设、运行、维护和管理;负责县级交换平台和基础信息共享数据库的建设、运行、维护和安全;负责县政府内网的运行、维护和管理。

10、负责全县电子政务、政府信息公开、行政审批系统应用相关培训工作。

11、负责政府公共服务热线的建设管理、督查督办和考核。负责拟定并组织实施“12345”政府服务热线发展规划;负责指导、推进、督促、考核承办单位“12345”政府服务热线工作

    12、负责全县电子政务建设领导小组、政府信息公开工作领导小组的日常工作。

  13、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门预算单位构成

电子政务办现设股室五个,综合股、网站管理股、网络技术股、信息公开股、政府服务热线管理股。衡东县电子政务管理办公室属县人民政府直属正科级公益一类财政全额补助事业单位,编制为13名(其中:主任1名,副主任2名,股室负责人5名)现实有在编在岗11人。

二、年度部门决算表(见附件)

2017年部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明。年初结转123.68万元,2017年收入277.17万元(均为一般公共预算拨款)年底结转18.48万元。2016年398.18万元减少121.01万元,减少原因为项目经费减少。

(二)支出决算情况2017支出382.37万元。其中一般基本支出77.38万元,与去年相比减少5.04万元,减少原因节省开支。项目支出304.99万元,与去年相比增加89.54万元,增加原因为2016年项目未完成,经费结转到2017年支付。

(三)一般公共预算拨款支出情况

 本年度一般公共预算财政拨款支出382.37万元,(1)基本支出68.18万元,其中人员经费开支40.99万元,日常公用经费27.19万元;(2)项目支出304.99万元(3)机关养老保险缴费支出9.2万元

(四)“三公”经费情况

2017“三公”经费预算数为2.5万元,基本公务接待费2.5万元。“三公”经费支出2.06万元,基本公务接待费2.06万元,无因公出国(境)、公务用车支出.

(五)其他重要事项的情况说明

年度机关运行经费决算情况。机关运行经费77.38万元,其中办公费1.63万元、印刷费1.55万元、手续费0.10万元、水电费2.7万元,邮电费0.43万元、差旅费1.83万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0.13万元、会议费0.46万元、培训费0.05万元、公务接待费0.87万元、劳务费0.42元、委托业务费9.33万元、工会经费3.43万元其他交通费1.69万元。其他支出3.19万元。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

                          衡东县电子政务管理办公室

                                  2017年8月20日

2017年决算公开表格.xls

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