衡东县南湾乡卫生院2019年部门预算公开

来源:衡东县南湾乡卫生院      发布时间:2019-04-18

部门预算公开目录:

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表(一级单位汇总)

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 


南湾卫生院2019年

部门预算公开编制说明

 

一、 部门职责及机构设置情况

(一) 部门职责

1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作;

2、提供基本医疗服务,开展农村常见病,多发病的诊疗,护理;

3、贯彻落实国家基本药物制度,全部配备,使用基本药物,实行网上采购,统一配送,零差价销售;

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,相关信息的收集和报告;

5、对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导;

6、协助做好区域内食品卫生,饮用水卫生,公共场所卫生,做好爱国卫生工作;

7、协助做好新型农合工作;

8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。

 

 二、机构设置及部门预算单位构成

我单位设立了门诊部,住院部,其中住院部内设外儿科、内科三个护理单元,能开展普外、骨外、妇外手术,并有B超、检验、心电图、脑电图等医技科室。我院现有职工人数共27人,其中编制人数12人,临时工8人。退休人员4人,实际发放工资人数16人。编制床位12张,实有床位15张。是农村新型合作医疗的定点医疗机构。

我单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位,纳入2019年的部门预算单位性质为财政补助单位,纳入预算编制的独立核算单位共1个。

 

三、部门收支总体情况

    本部门2019年只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。 收入包括财政预算拔款收入和财政专户管理的非税收入安排;支出包括本单位的基本支出和项目支出。

(一)收入预算.全年收入预算总计338.1万元,其中财政经费拨款47.47万元,财政专户管理的非税收入安排290.63万元。收入预算较去年增加96.62 万元,其中经费拨款增加27.52万元,纳入预算管理的非税收入拨款增加69.1万元,增幅40.01%,增加的主要原因是人员经费预算增加,单位各项开支预算增加。

(二)支出预算,全年支出预算总计338.1万元,其中基本支268.07万元,分别为工资福利支出165.93 万元,一般商品和服务支出102万元,对个人和家庭补助支出 0.14万元;项目支出70.03万元。支出较去年增加96.62 万元,其中基本支出增加 96.62万元,项目支出增加0万元,增幅40.01%,增加的主要原因是人员经费预算增加,单位各项开支预算增加。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入47.47万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为47.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。较去年增加27.52万元,增幅137.94%,增长的主要原因是人员经费预算增加。

    (二)项目支出:本单位今年未安排项目资金。

 

五、政府性基金预算支出

   本单位无政府性基金安排的支出

 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

本单位非行政和参公单位,无机关运行经费

2、“三公”经费预算

1)2019年预算单位“三公”经费 1万元,其中公务接待费 1 万元,主要用于上级主管单位、政府部门到我院指导工作及兄弟单位之间因公接待公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。

2)2019年“三公”经费预算较上年比较减少 2.8万元,减幅73.68%,减少的主要原因是严格控制工作餐和接待标准

3、一般性支出情况

本年度没有一般性支出预算

4、政府采购情况. 

2019年本单位政府采购预算总额 70.03万元,其中货物类采购预算70.03万元、工程类采购预算0万元服务类采购预算0万元

5、国有资产占有情况

    截至2018年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为338.1万元,其中,基本支出268.07万元,项目支出70.03万元。本部门无重点专项项目绩效情况

 

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开套表(附后)

 

                          衡东县南湾卫生院

                                                     2019年4月18日

 

2019年衡东县南湾卫生院部门预算单位公开表_406792019年衡东县南湾卫生院部门预算单位公开表.XLS

南湾乡卫生院整体支出绩效目标申报表_

衡东县南湾乡卫生院2019年专项资金绩效目标申报填报表_

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