来源:衡东县蓬源镇教育管理服务中心 发布时间:2019-04-24
部门预算公开目录:
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表(一级单位汇总)
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县蓬源镇教育管理服务中心单位2019年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是:衡东县蓬源镇教育管理服务中心“以培养具有良好的道德品质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标,实施中小学教育,促进基础教育发展,小学初中学历教育等相关社会服务。
二、衡东县蓬源镇教育管理服务中心机构设置完整:在职人员68人,退休人员70人。在校学生人数仅仅905人。本单位下设四所学校蓬源完小、蓬源中学、云集学校和冲排小学,本单位下设蓬源完小、蓬源中学、云集学校和冲排小学。本单位及下设机构全部纳入2019年部门预算。
三、部门收支总体情况
2019年本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排;支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
(一)收入预算,2019年年初预算数890万元,其中:年初预算安排795.54万元,转移支付收入94.48万元,纳入预算管理的非税收入拨款0元。2019年收入预算较去年增加47万元,主要是在职教师工资提高、社保、住房公积金相应增加等人员经费拨款增加47万元。
(二)支出预算,2019年年初预算数890万元,其中,教育支出890万元、支出较去年增加47万元,主要是基本支出增加47万元,其中人员经费增加47万元,公用经费增加0万元主要是在职教师工资提高、社保、住房公积金相应增加等人员经费拨款增加47万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出890万元,其中,一般公共服务支出890万元,占100%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为890万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元。本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2019年本部门的机关运行经费84万元,比上年预算减少4万元,下降4.5%,主要是学生人数逐年减少。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.38万元,其中,公务接待费0.38万元,本年“三公”经费预算与上年相比,减少0.74万元,减少主要原因为公务接待次数减少。
3、政府采购项目情况
2019年本单位政府采购预算总额25万元。其中,货物类采购预算5万元;工程类采购预算20万元;服务类采购预算0万元。
4、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算7.2万元,拟召开校级行政干部及其他会议,人数2400人,内容为教职工文艺汇演(2.5万元)、拨河比赛(0.5万元)、中小学篮球比赛(1万元)、中小学田径运动会(1.5万元)、校车安全、学生资助、党员集中学习等(2.7万元)会议、培训费预算8.3万元,拟开展校行政、教师培训,人数55人,内容为教育教学(2.5万元)、教师交流(1.5万元)、教研教改(4.3万元)等培训。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2018年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为890万元,其中,基本支出890万元,项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
八、部门预算公开套表(附后)
衡东县蓬源镇教育管理服务中心
2019年5月7日