来源:衡东县荣桓镇教育管理服务中心 发布时间:2019-04-24
部门预算公开目录:
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表(一级单位汇总)
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县荣桓镇教育管理服务中心
2019年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是:
1、贯彻落实上级关于教育教学工作等法律、法规文件精神;
2、全面促进基础教育的发展。
3、负责教育信息的基本统计与分析;
4、职责范围内归口管理本乡镇教育经费统计及其教职工待遇核发等; 5、指导本乡镇所辖学校的规范性日常业务处理能力及教育教学管理等 工作;
6、完成县政府及上级主管部门交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位下设机构数6个,在职人员96人(其中:在编在岗75人、停薪留职7人、特岗14人),退休人员78人(其中包括1个民办退养),代课教师26人,遗属补助人员14人;在校学生1618人.
本单位下设机构包括:荣桓中学、荣桓完小、鱼形完小、船湾完小、知塘小学和岳英小学,这些学校的预算一并进行预算公开。全部纳入2019年的部门预算。
三、部门收支总体情况
2019年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排;支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
(一)收入预算,2019年年初预算数1288.7万元,其中:年初预算安排1121.17万元,转移支付收入167.53万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2019年收入预算较去年增加263.61万元,主要是经费拨款增加263.61万元。
(二)支出预算,2019年年初预算数1288.7万元,其中,教育支出1197.91万元、社会保障和就业支出90.79万元。支出较去年增加263.61万元,主要是基本支出增加263.61万元,其中人员经费增加176.49万元,公用经费增加87.12万元。增加的原因是:教育资金投入增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出1288.7万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为1288.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数暂未作安排,待教育主管部门下达指标后再作预算调整。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项情况说明
1、单位运行经费情况
2019本部门的单位运行经费328.06万元,比上年预算增加3.2万元,上升1%,主要是教育资金投入增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2.1万元,其中,公务接待费2.1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比,增加0.8万元,减少的主要原因公务招待人次少了。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算7.63万元,拟召开教育教学工作、财务工作、师资培训工作、安全工作等会议,与会260人次,内容为教育教学、财务、师资培训、安全等工作安排;培训费预算9.27万元,拟开展校(园)长、师资等各种培训,人数160人次,内容为校(园)长提升班培训、师资培训、学历提升培训、信息技术培训等。
4、政府采购项目情况
2019年本单位政府采购预算总额30万元。其中,货物类采购预算30万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2018年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备X台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1288.7万元,其中,基本支出1288.7万元,项目支出0万元。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表(附后)
衡东县荣桓镇教育管理服务中心
2019年4月17日