来源:衡东县生态能源管理能源局 发布时间:2019-04-25
部门预算公开目录:
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表(一级单位汇总)
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表(部门预算支出经济分类)
8.一般公共预算基本支出表(政府预算支出经济分类)
9.政府性基金预算支出表
10.一般公共预算"三公"经费支出表
11.政府采购预算表
12.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
生态能源管理局2019年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是:
(一)研究拟定全县农村能源发展规划和年度计划。
(二)负责对从事农村能源用能产品生产、经营的单位或个人进行指导和监督。
(三)负责对从事农村能源工作设计、施工的单位进行监督管理,执行有关农村能源建设技术标准。
(四)抓好农村能源开发利用,农村节能工作。
(五)负责农村能源管理、行政执法,宣传、贯彻执行《中华人民共和国可再生能源法》、《湖南省农村能源建设管理办法》。
(六)承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
县农村能源领导小组办公室(生态能源管理局)设3个职能股室。
衡东县农村能源领导小组办公室(生态能源管理局)是农业局下属副科级独立核算单位。是财政全额拨款参照公务员管理事业单位,本单位年末实有人数9人,其中在编6人(在职6人,退休3人)。全部纳入2019年的部门预算。
三、部门收支总体情况
2019年本单位部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拔款收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排;支出包括本单位的基本支出和项目支出。
(一)收入预算,2019年年初预算数85.77万元,其中:年初预算安排85.77万元,2019年收入预算较去年增加11.66万元,主要是经费拨款增加11.66万元,增加原因是人员经费和项目经费增加。
(二)支出预算,2019年年初预算数85.77万元,其中,农林水支出85.77万元、支出较去年增加11.66万元,主要是基本支出增加5.66万元,其中人员经费增加5.66万元,项目支出增加6万元。增加原因是人员晋级晋档,农村能源项目完工验收增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出85.77万元,其中,农林水支出85.77万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为67.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为18万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于农村能源项目评审等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2019年本部门的机关运行经费8.28万元,其中办公费0.3万元、印刷费0.4万元、邮电费0.3万元、差旅费0.95万元、劳务费0.15万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.4元、其他交通费用4.08万元。与上年预算相比,无增减变化。
2、"三公"经费预算
2019年"三公"经费预算数为0.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比,无增减变化。
3、一般性支出情况
2019年本部门无一般性支出的预算。会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
4、政府采购项目情况
2019年本单位政府采购预算总额0万元。其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2018年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为85.77万元,其中,基本支出67.77万元,项目支18万元。本部门无重点专项项目绩效情况。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表(附后)
衡东县生态能源管理局
2019年4月25日