衡东县生态能源管理局2019年部门预算公开

来源:衡东县生态能源管理能源局      发布时间:2019-04-25

部门预算公开目录:

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表(一级单位汇总)

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表(部门预算支出经济分类)

8.一般公共预算基本支出表(政府预算支出经济分类)

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算"三公"经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


生态能源管理局2019年部门预算公开说明

 

一、部门职能职责

本单位主要职能是:

研究拟定全县农村能源发展规划和年度计划。

(二)负责对从事农村能源用能产品生产、经营的单位或个人进行指导和监督。

(三)负责对从事农村能源工作设计、施工的单位进行监督管理,执行有关农村能源建设技术标准。

(四)抓好农村能源开发利用,农村节能工作。

(五)负责农村能源管理、行政执法,宣传、贯彻执行《中华人民共和国可再生能源法》、《湖南省农村能源建设管理办法》。

(六)承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

县农村能源领导小组办公室(生态能源管理局)设3个职能股室。

衡东县农村能源领导小组办公室(生态能源管理局)是农业局下属副科级独立核算单位。是财政全额拨款参照公务员管理事业单位,本单位年末实有人数9人,其中在编6人(在职6人,退休3人)。全部纳入2019年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2019本单位部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拔款收入纳入预算管理的非税收入基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排;支出包括单位基本支出和项目支出。

(一)收入预算,2019年年初预算数85.77万元,其中:年初预算安排85.77万元,2019年收入预算较去年增加11.66万元,主要是经费拨款增加11.66万元增加原因是人员经费和项目经费增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数85.77万元,其中,农林水支出85.77万元、支出较去年增加11.66万元,主要是基本支出增加5.66万元,其中人员经费增加5.66万元,项目支出增加6万元增加原因是人员晋级晋档,农村能源项目完工验收增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出85.77万元,其中,农林水支出85.77万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为67.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为18万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于农村能源项目评审等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门的机关运行经费8.28万元,其中办公费0.3万元、印刷费0.4万元、电费0.3万元、差旅费0.95万元、劳务费0.15万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.4元、其他交通费用4.08万元年预算相比,无增减变化。

2、"三公"经费预算

2019年"三公"经费预算数为0.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。本年"三公"经费预算与年相比,无增减变化。

3、一般性支出情况

2019年本部门无一般性支出的预算。会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

4、政府采购项目情况

2019本单位政府采购预算总额0万元。其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截至2018年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

  本部门所有支出预算实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为85.77万元,其中,基本支出67.77万元,项目支18万元。本部门无重点专项项目绩效情况。


、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表(附后)

2019生态能源管理局公开套表

2019能源局部门整体支出绩效目标表

2019能源局项目支出整体绩效表

2019能源局预决算公开情况统计表

                      衡东县生态能源管理局

                 2019年4月25日


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