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来源:财务室李辉雄 发布时间:2019-09-30
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收 支 预 算 总 表 | |||||||
单位名称:经信局 | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | 单位基本情况 | |||||
项 目 | 本年预算 | 功能科目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 基本情况 | 数量 |
一、一般预算安排 | 6,623,600 | 一、一般公共服务支出 | 6,623,600 | 一、基本支出 | 5,485,600 | 一、定编人数 | 44 |
年初预算安排 | 6,623,600 | 二、国防支出 | 1、工资福利支出 | 3,785,500 | 二、实有在职人数 | 44 | |
转移支付安排 | 三、公共安全支出 | 2、商品和服务支出 | 251,900 | 三、离退休人数 | |||
纳入预算管理的非税收入安排 | 四、教育支出 | 3、对个人和家庭的补助 | 1,448,200 | 四、遗属补助人数 | |||
二、基金预算安排 | 五、科学技术支出 | 二、项目支出 | 1,138,000 | 五、其他人数 | |||
三、财政专户管理的非税收入安排 | 六、文化体育与传媒支出 | 1、转移性支出 | 六、实有车辆数 | ||||
四、事业单位经营服务收入 | 七、社会保障和就业支出 | 2、基本建设支出 | |||||
五、上级补助收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 3、其他资本性支出 | |||||
六、附属单位上缴收入 | 九、节能环保支出 | 4、其他支出 | |||||
七、其他收入 | 十、城乡社区支出 | 5、专项商品和服务支出 | 1,138,000 | ||||
十一、农林水支出 | |||||||
十二、交通运输支出 | |||||||
十三、资源勘擦信息等支出 | |||||||
十四、商业服务业等支出 | |||||||
十五、金融支出 | |||||||
十六、援助其他地区支出 | |||||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||||
十八、住房保障支出 | |||||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
二十一、预备费 | |||||||
二十二、其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 6,623,600 | 本年支出合计 | 6,623,600 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 三、结余分配 | ||||||
九、上年结余 | 四、年末结余 | ||||||
收入总计 | 6,623,600 | 本年支出合计 | 6,623,600 | 支出总计 | 6,623,600 | ||