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中共衡东县委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开说明

发布时间:2023-03-15

 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、贯彻执行党中央和省委、市委有关行政管理体制、机构改革,以及机构编制管理的方针政策和法规,贯彻落实中央、省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署。 

2、负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。 

3、负责拟订全县事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施。 

4、负责审核全县党政机关、事业单位的设置和调整。 

5、负责审核全县党政机关各部门、全县事业单位人员编制方案。 

6、负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作。 

7、贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规和规章。 

8、监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及管理体制、机构改革方案的执行情况,对全县党政机关履行“三定”规定情况进行评估。 

15、负责全县机关、事业单位“政务”和“公益”类中文域名的注册和管理工作。 

16、统一管理全县议事协调机构和临时机构,承担受理、审核、报批县级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。 

17、完成县委、县政府和委员会交办的其它任务。 

(二)机构设置 

中共衡东县委机构编制委员会办公室内设机构包括:内设股室4个,分别为:综合组、机构编制组、监督检查组、事业登记组。本部门共有20人,实有人数15人,退休4人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:1、中共衡东县委机构编制委员会办公室;2、机构编制事务中心。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算240.13万元,其中,一般公共预算拨款240.13万元。收入较去年减少0.65万元,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减开支。 

(二)支出预算:2023年本部门支出预算240.13万元,其中:一般公共服务支出213.9万元,社会保障和就业支出15.21万元,住房保障支出11.02万元。支出较去年减少0.65万元,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减开支。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算240.13万元,其中:一般公共服务支出213.9万元,占89.08%,社会保障和就业支出15.21万元,占6.33%,住房保障支出11.02万元,占4.59%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算182.13万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算58万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公安系统体制专项改革支出3万元,主要用于公安系统改革等方面;机构编制专项核查支出10万元,主要用于机构编制工作核查等方面;全县机关事业单位人员编制预算审核支出5万元,主要用于年初财政预算全县机关事业单位人员编制核查等方面;省电子政务内网接入工作支出10万元,主要用于省电子政务接入等方面;实名制管理支出14万元,主要用于全县机关事业人员实名制管理等方面;中文域名注册经费支出16万元,主要用于全县机关事业单位中文域名注册工作经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费20.93万元,比上年预算减少9.61万元,下降31.47%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减开支。 

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算1万元,拟召开3次会议,人数60人,内容为全县机构编制核查调度会;培训费预算1万元,拟召开3次培训,人数60人,内容为全县机构编制业务培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无此项安排。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为240.13万元,其中,基本支出182.13万元,项目支出58万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

 

040001中共衡东县委机构编制委员会办公室预算公开表

衡东县委机构编制委员会办公室整体支出预算绩效目标申报表

衡东县委机构编制委员会办公室项目支出预算绩效目标申报表