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中共衡东县纪律检查委员会2022年部门预算公开说明

发布时间:2022-04-20

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算支出 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2022年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委及各级纪委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。 

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。 

3、在县委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察办开展相关巡察工作。 

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。 

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督、调查、处置。 

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 

7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草制定或者修改本县纪检监察制度规定,参与起草制定本县规范性文件。 

8、负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜;加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。 

9、根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构,乡镇纪委,湖南省衡东县经济开发区管委会、河西新区管委会、县管企业、县属医院和学校等单位的纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。 

10、完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。 

(二)机构设置 

中共衡东县纪律检查委员会内设机构包括:本部门共有编制人数122人,实有人数111人,退休人数11人,内设股室13个(含2个副科级单位),分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。 

二、部门预算单位构成 

中共衡东县纪律检查委员会预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含中共衡东县纪律检查委员会。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,974.96万元,其中,一般公共预算拨款1,974.96万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加430.55万元,主要原因是人员经费增加。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1,974.96万元,其中:一般公共服务支出1,774.97万元,社会保障和就业支出116.29万元,住房保障支出83.7万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加430.55万元,主要原因是人员经费增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,974.96万元,其中:一般公共服务支出1,774.97万元,占89.87%,社会保障和就业支出116.29万元,占5.89%,住房保障支出83.7万元,占4.24%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算1,563.86万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算411.1万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:老年支部经费支出1.1万元,主要用于退休支部支出等方面;“清廉衡东”工作经费支出20万元,主要用于清廉衡东建设等方面;“营商环境优化年”工作经费支出30万元,主要用于优化营商环境工作等方面;案件质量检查经费支出3万元,主要用于案件检查等方面;办案点经费支出170万元,主要用于办案工作支出等方面;纪检监察网络维护费支出5万元,主要用于本单位网络维护等方面;廉政文化宣传教育、纪检监察业务培训经费支出20万元,主要用于纪检工作宣传等方面;谈话点建设经费支出90万元,主要用于谈话点建设项目等方面;乡镇纪检组织工作经费支出34万元,主要用于乡镇纪检工作等方面;专项治理工作经费支出28万元,主要用于违纪违规专项治理等方面;追逃追赃工作经费支出10万元,主要用于追逃追赃工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费382.58万元,比上年预算增加81.54万元,增长27.09%,主要原因是人员增加,公用支出相应增加。 

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为18万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。 

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。 

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车5辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,974.96万元,其中,基本支出1,563.86万元,项目支出411.1万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算表 

衡东县纪委监委2021年项目绩效目标申报表531

2022年纪委50万元以下项目支出绩效目标表

2022年中共衡东县纪委部门整体支出绩效目标表2

2022年中共衡东县纪委部门整体支出绩效目标表-公用经费

政府采购预算表 

政府购买服务支出预算表 

025001__中共衡东县纪律检查委员会部门预算公开表