发布时间:2023-03-15
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行,并拟订实施意见。
2、负责受理、交办、转送信访人向县委、县政府提出的信访事项。负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。
3、承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府及县委、县政府交办的信访事项,督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况。向各乡镇和县直部门交办信访事项,督促检查信访事项的处理和落实情况。
4、负责综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题及社会动态,研究、统计、分析信访情况,及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。
5、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题。协调处理群众赴省进京上访和异常、突发性信访事项。协调指导全县各级党政机关的信访工作。
6、承担县信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。承担县政府信访事项复查复核办公室的日常工作,负责县政府信访事项的复查复核工作。
7、开展信访工作宣传和理论研讨,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见。对全县各级党政机关的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。
8、负责全县网上投诉处理工作。指导全县信访信息系统建设和应用,指导信访部门办公自动化建设。
9、掌握全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施。对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。组织信访干部培训。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
衡东县信访局内设机构包括:内设股室5个,分别为:办公室、政工人事股、办信网信股、督查督办股、政策法规股。本部门共有编制人数25人,实有人数23人,离休0人,退休3人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:1、衡东县信访局部门本级;2、衡东县信访事务中心。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算415.9万元,其中,一般公共预算拨款415.9万元。收入较去年增加10.16万元,主要原因是新增人员2人。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算415.9万元,其中:一般公共服务支出377.64万元,社会保障和就业支出22.31万元,住房保障支出15.95万元。支出较去年增加10.16万元,主要原因是新增人员2人。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算415.9万元,其中:一般公共服务支出377.64万元,占90.8%,社会保障和就业支出22.31万元,占5.36%,住房保障支出15.95万元,占3.84%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算248.9万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算167万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:积案专班工作经费支出20万元,主要用于积案专班工资、租车费、办公用品等方面;信访工作经费支出137万元,主要用于信访工作经费劳务费、租车费等方面;信访联席会议工作经费支出10万元,主要用于会议费、信访岗位津贴等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费22.44万元,比上年预算增加11.94万元,增长113.71%,主要原因是人员增加、维修费增加等。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费1.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.5万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.5万元,拟召开信访工作会议,人数50人,内容为信访工作条例的宣传,满意率参评、初信初访等相关业务;培训费预算0万元,我单位2023年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为415.9万元,其中,基本支出248.9万元,项目支出167万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2023年部门预算表