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衡东县甘溪镇人民政府2022年部门预算公开说明

发布时间:2022-04-20

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算支出 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2022年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、负责镇机关的综合协调和日常管理工作;负责信息综合、政务督查、绩效考核、便民服务中心管理、应急管理、提案议案办理等工作;负责基层党组织建设工作;负责统计工作;负责镇机关事业单位组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、群团等工作。 

2、负责全镇农业经济发展规划的制定和落实;负责一产业的指导、管理;负责招商引资、新型工业化、项目建设、科技、电力等工作;负责扶贫开发工作;协调与发展经济相关的其他工作。 

3、负责宣传贯彻安全生产、环境保护法律法规和方针政策;负责制定辖区安全生产、环境保护发展规划;负责辖区的安全生产、环境保护巡查、监管和专项整治工作;参与辖区事故应急救援和事故调查处理工作。 

4、负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策;负责基层社会管理和维护基层社会稳定工作;负责信访维稳、社会纠纷调解工作;负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作;负责依法行政、法制宣传工作。 

5、负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。 

6、负责上级安排的其他工作。 

(二)机构设置 

衡东县甘溪镇人民政府内设机构包括:根据上述职责,镇机关设4个内设机构。 1、党政综合办公室 负责镇机关的综合协调和日常管理工作;负责信息综合、政务督查、绩效考核、便民服务中心管理、应急管理、提案议案办理等工作;负责基层党组织建设工作;负责统计工作;负责镇机关事业单位组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、群团等工作。 2、经济发展办公室 负责全镇农业经济发展规划的制定和落实;负责一产业的指导、管理;负责招商引资、新型工业化、项目建设、科技、电力等工作;负责扶贫开发工作;协调与发展经济相关的其他工作。 3、安全生产监督管理办公室 负责宣传贯彻安全生产、环境保护法律法规和方针政策;负责制定辖区安全生产、环境保护发展规划;负责辖区的安全生产、环境保护巡查、监管和专项整治工作;参与辖区事故应急救援和事故调查处理工作。 4、综合治理办公室 负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策;负责基层社会管理和维护基层社会稳定工作;负责信访维稳、社会纠纷调解工作;负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作;负责依法行政、法制宣传工作。 设立三中心一大队,即社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、行政执法大队。 设立甘溪镇卫生和计划生育办公室,与卫生和计生综合监督执法所联合办公。 设立甘溪镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。 纪检监察、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。 以上部门均纳入部门预算,甘溪镇人民政府是财政全额拨款正科级行政单位,行政编制34人,全额事业编制32人。实有在职人数66人,退休人数31人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县甘溪镇人民政府预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含衡东县甘溪镇人民政府本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,251.69万元,其中,一般公共预算拨款1,251.69万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加108.4万元,主要原因是人员增加等。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1,251.69万元,其中:一般公共服务支出180.16万元,社会保障和就业支出718.2万元,农林水支出305.24万元,住房保障支出48.09万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加108.4万元,主要原因是人员增加等。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,251.69万元,其中:一般公共服务支出180.16万元,占14.39%,社会保障和就业支出718.2万元,占57.38%,农林水支出305.24万元,占24.39%,住房保障支出48.09万元,占3.84%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算899.65万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算352.04万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:村级转移支付(预下)支出33万元,主要用于村干部工资等方面;村转移支付支出272.24万元,主要用于村干部工资、村级运转等方面;老年支部经费支出0.8万元,主要用于老年支部建设等方面;政府机关基础设施维修改革资金支出46万元,主要用于政府大楼维护维修等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费133.36万元,比上年预算减少36.48万元,下降21.48%,主要原因是开源节流,减少经费支出。 

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为3.5万元,其中,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.5万元,主要是响应节约型政府,节省开支。 

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算2万元,拟召开各类工作大型会议,人数100人左右,内容包括乡村振兴、社保工作,农业发展工作等;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动安排。 

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额46万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算46万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,251.69万元,其中,基本支出899.65万元,项目支出352.04万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算表 

356001__衡东县甘溪镇人民政府部门预算公开表 (1)

2022年项目支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标表1

政府购买服务支出预算表

政府采购预算表