返回顶部

衡东县预决算公开管理平台

衡东县草市中心卫生院2022年部门预算公开说明

发布时间:2022-04-20

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

 


  

 

第一部分 2022年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。 

2、提供基本医疗服务,开展农村常见病,多发病的诊疗,护理。 

3、贯彻落实国家基本药物制度,全部配备,使用基本药物,实行网上采购,统一配送,零差价销售。 

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,相关信息的收集和报告。 

5、对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指导。 

6、协助做好区域内食品卫生,饮用水卫生,公共场所卫生,做好爱国卫生工作。 

7、协助做好城镇居民医保工作。 

8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。 

(二)机构设置 

衡东县草市中心卫生院内设机构包括:衡东县草市镇中心卫生院现有职工人数共85人,其中编制人数37人,临时工48人,退休人员37人,遗属人员8人。编制床位80张,实际开放床位80张。均设立了门诊部,住院部,其中住院部内设外科、儿科、妇产科、内科护理单元,能开展普外、骨外、妇外、五官、牵引及维创手术,并有B超、检验、CT、CR、心电图、脑电图、理疗等医技科室。是城镇医保、职工医保、工伤保险的定点医疗机构。 

二、部门预算单位构成 

衡东县草市镇中心卫生院为衡东县卫生健康局所属二级预算单位,单位性质为财政补助单位,纳入2022年的部门预算,纳入财政预算管理,纳入预算编制的独立核算单位共1个。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算715.71万元,其中,一般公共预算拨款285.71万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理资金收入430万元,上年结转0万元。收入较去年减少2,352.9万元,主要原因是财政专户管理资金本年预算较去年减少。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算715.71万元,其中:社会保障和就业支出38.01万元,卫生健康支出664.2万元,住房保障支出13.5万元,年终结转结余0万元。支出较去年减少2,352.9万元,主要原因是财政专户管理资金本年预算较去年减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算285.71万元,其中:社会保障和就业支出38.01万元,占13.3%,卫生健康支出234.2万元,占81.97%,住房保障支出13.5万元,占4.73%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算285.71万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费5万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是本年新增运行经费5万元。 

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少10万元,主要是厉行节约。 

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动支出。 

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为715.71万元,其中,基本支出715.71万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算表 

2022年草市卫生院部门整体支出绩效目标表

2022年草市镇中心卫生院项目支出绩效目标表

政府采购预算表

政府购买服务支出预算表

235014__衡东县草市镇中心卫生院部门预算公开表