发布时间:2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责全县农业技术推广计划与其农业结构调整并组织实施。
2、负责承担全县农业新技术、新成果、新器械、新品种的引进、试验、示范及适用技术的组装成与推广。
3、负责实施全县农作物新品种展示示范与品种与品种安全跟踪评价工作。
4、负责组织农作物病虫草鼠害、农业生物灾害的监测、预报,提出防治的处置方案。
5、负责组织农作物苗情监测,土壤肥力监测、测试、耕地保护与地力提升及配套服务。
6、负责组织农业技术的应用普及与业务培训服务。
7、承担中央、省、市、县下达的各专业技术项目的实施工作。
8、负责全县水稻、油菜、蔬菜、绿肥等农作物种子的储备、采购、发放及跟踪调查服务。
9、负责组织农业技术推广的调研、立项、申报工作。
10、负责组织全县经济作物及蔬菜的基地建设和生产技术服务。
11、对接省、市农业技术服务中心有关农业技术推广工作职责。
12、完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。
(二)机构设置
衡东县农业技术推广中心内设机构包括:本部门共有编制54人,实有54人。内设7全个股室,综合股、财务股、农业推广(种业)工作股、粮油生产工作股、土壤肥料工作股、植物保护工作股、经济作物(蔬菜)工作股。
二、部门预算单位构成
衡东县农业技术推广中心预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含衡东县农业技术推广中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算813.21万元,其中,一般公共预算拨款813.21万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加50.53万元,主要原因是人员经费增加,发放2020年及2021年绩效奖。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算813.21万元,其中:社会保障和就业支出64.91万元,农林水支出701.83万元,住房保障支出46.47万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加50.53万元,主要原因是增加人员经费支出,发放2020年及2021年绩效奖。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算813.21万元,其中:社会保障和就业支出64.91万元,占7.98%,农林水支出701.83万元,占86.3%,住房保障支出46.47万元,占5.71%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算687.21万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算126万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:粮食生产专基资金支出86万元,主要用于粮食生产技术指导及培训、督促评比等方面;农作物品种跟踪评价项目支出40万元,主要用于水稻品种跟踪评价项目示范点补助及工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费40.61万元,比上年预算减少2.06万元,下降4.83%,主要原因是人员减少。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为4.5万元,其中,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算5万元,基层农技员及种粮大户培训会议学习,举办4场,参会人员120人;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为813.21万元,其中,基本支出687.21万元,项目支出126万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表