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湖南衡东经济开发区管理委员会2022年部门预算公开说明

发布时间:2022-04-20

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算支出 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2022年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、贯彻执行党和国家有关经济开发区的方针、政策,组织实施国家相关法律、执行上级党委、政府的政策、决议,依法拟定开发区的行政管理规章。 

2、根据全县经济社会发展总体规划,编制、审批和管理经济开发区规划,经县委、县政府批准后组织实施。 

3、负责经济开发区的党建、宣传、群团工作。 

4、创建便捷高效的招商引资服务机制,审核和审批区内的企业和投资项目,为入区企业代办相关手续。 

5、统筹管理和使用经济开发区的各项经济利益。 

6、依法实施开发区环境保护,搞好环境污染综合治理,建设环境友好型经济开发区。 

7、依法整顿开发区社会治安,维护开发区良好社会和经济秩序,积极创建平安和谐经济开发区。 

8、监督县直相关职能部门对经济开发区的职能授权到位;统一管理相关部门派驻开发区的机构和人员的工作。 

9、承办县委、县政府交办的其它工作。 

(二)机构设置 

湖南衡东经济开发区管理委员会内设机构包括:本部门共有编制人数37人,是有编制人数37人,分别设立4个内设机构,1、办公室;2、招商合作部;3、建设规划部;4、社会事务管理部。 

二、部门预算单位构成 

湖南衡东经济开发区管理委员会预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湖南衡东经济开发区管理委员会本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算908.59万元,其中,一般公共预算拨款908.59万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加439.62万元,主要原因是增加项目经济。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算908.59万元,其中:一般公共服务支出882.87万元,住房保障支出25.72万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加439.62万元,主要原因是增加了乡镇津贴和项目经费。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算908.59万元,其中:一般公共服务支出882.87万元,占97.17%,

住房保障支出25.72万元,占2.83%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算473.59万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算435万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:安全生产经费、环保整治支出12万元,主要用于园区的安全生产整治和园区环保整治等方面;非公党建支出3万元,主要用于园区企业党建等方面;工程技术第三方评介音咨询费支出300万元,主要用于园区调区、扩区等工程的评估等方面;信访、综治维稳支出18万元,主要用于园区突发问题及拆迁等问题的支出等方面;招商引资支出87万元,主要用于招商引资各方面的支出等方面;周边村水费支出15万元,主要用于园区周边村民的自来水费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费45.28万元,比上年预算增加1.58万元,增长3.62%,主要原因是人员增加。 

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.5万元,主要是根据八项规定,适当减少接待费的支出。 

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。 

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为908.59万元,其中,基本支出473.59万元,项目支出435万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算表 

2022年安全生产等项目支出绩效目标表

政府采购预算表

2022年工程项目第三方评价咨询费项目支出绩效目标表

2022年招商引资项目支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标表

政府购买服务支出预算表

360001__湖南衡东经济开发区管理委员会部门预算公开表 (1)